秒速时时彩

        • 市人大
        • |
        • 市政协
              
        当前位置:首页 > 政务 > 政务公开 > 工作申报 > 财务申报

        关于秒速时时彩2018年预算执行情况及2019年预算草案的申报

        2019-01-23 09:40    来源:三明日报    字号:           阅读:{{ pvCount }} 次

        ——2019年1月8日在秒速时时彩第十三届人民代表大会第三次会议上

        秒速时时彩财务局局长 邓永辉

        各位代表: 

          受市人民政府委托,向大会申报秒速时时彩2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

          一、2018年预算执行情况

          过去的一年,全市各级财税部分在市委的正确领导下,坚持稳中求进工作总基调,秉持新发展理念,落实积极的财务政策,扎实工作,主动作为,经济社会发展稳中有进,预算执行情况良好。

          (一)2018年预算收支情况

          1.一般公共预算。全市地方一般公共预算收入完成1,076,420万元,占年度调剂预算的105.95%,比上年增收68,821万元,增长6.83%。加上转移性收入1,475,854万元、上年结转收入223,841万元、调入资金556,038万元、地方政府一般债务转贷收入261,873万元,收入总计3,594, 026万元;全市一般公共预算支出完成2,964,962万元,比上年增支55,312万元,增长1.90%。加上上解上级支出125,352万元,弥补预算稳定调节基金47,989万元,债务还本支出221,165万元,支出总计3,359,468万元。收支相抵,年终结转234, 558万元。地方一般公共预算收入加上上划中央收入580,674万元,全市一般公共预算总收入完成1,657,094万元,比上年增长10.04%。

          市本级地方一般公共预算收入完成253,600万元,占年初预算的112.63%,比上年增收42,183万元,增长19.95%。加上转移性收入255,363万元、上年结转收入53,016万元、调入资金105,052万元、地方政府一般债务转贷收入25,267万元,收入总计692,298万元;市本级一般公共预算支出完成469,712万元,比上年减支2,043万元,下降0.43%,剔除地方政府债务因素,同口径增长7.08%。加上上解上级支出50,366万元,弥补预算稳定调节基金40,209万元,债务还本支出24,433万元,补贴下级支出21,696万元,支出总计606, 416万元。收支相抵,年终结转85,882万元。地方一般公共预算收入加上上划中央收入201,522万元,市本级一般公共预算总收入455,122万元,比上年增长18.92%。

          2.政府性基金预算。全市政府性基金收入完成814,239万元,占年度调剂预算的108.09%,比上年增收240,421万元,增长41.90%。加上基金补贴收入47,936万元、上年结转收入111,123万元、调入资金49,169万元、地方政府专项债务转贷收入375,993万元,全市基金收入总计1,398,460万元。全市政府性基金支出完成974,114万元,比上年增支514,042万元,增长111.73%。加上调出资金281,115万元、债务还本支出7,293万元,支出总计1,262,522万元。收支相抵,基金滚存结转135,938万元。

          市本级政府性基金收入完成210,236万元,占年度调剂预算的102.68%,比上年增收79,120万元,增长60.34%。加上基金补贴收入7,764万元、上年结转收入6,549万元、调入资金22,607万元、地方政府专项债务转贷收入128,500万元,市本级基金收入总计375,656万元。市本级政府性基金支出完成317,404万元,比上年增支202,712万元,增长176.74%,加上补贴下级支出5,168万元、调出资金30,000万元,支出总计352,572万元。收支相抵,基金滚存结转23,084万元。

          3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成13,549万元,占年度调剂预算的100%,收入总计13,549万元;全市国有资本经营预算支出12,146万元,调出资金1,273万元,支出总计13,419万元,收支相抵,滚存结转130万元。

          市本级国有资本经营预算收入完成10,505万元,占年初预算的100%,市本级国有资本经营预算支出10,505万元,收支相抵平衡。

          4.社会保险基金预算。全市统筹的社会保险基金预算收入完成325,019万元,占年初预算的100.9%,比上年增加21,884万元,增长7.22%。全市统筹的社会保险基金预算支出完成320,235万元,占年初预算的102.77%,比上年增加43,990万元,增长15.92%。

          市本级统筹的机关事业单位养老保险基金预算收入完成24,493万元,占年初预算的101.01%,同口径比上年减少3,308万元,下降13.5%。市本级统筹的机关事业单位养老保险基金预算支出完成46,930万元,占年初预算的101.93%,比上年增加4,004万元,增长9.33%,昔时收支相抵缺口22,437万元,通过上年结余和一般公共预算支配专项弥补。

          上述收支预算的执行情况为2018年快报数,请各位代表参阅附件,待年度财务决算后,再向市人大常委会专题申报。

          (二)落实市人大预算决议工作情况

          2018年,全市各级财税部分依照市委决策安排,认真落实市人大有关决议,贯彻实施减税降费政策,支持实体经济发展,防范政府债务风险,做好“生财、聚财、管财、用财、理财”文章,增进经济提质增效和社会事业协调发展。

          1.多方生财,聚力发展促赶超。以转方式、调结构、增财路为目标,突出支稳重点,强化资金聚焦,增进高质量发展落实赶超。一是加大重点领域投入。突出项目支撑,筹集资金14.94亿元,保障“五比五晒”项目竞赛,实施“一十百千万”工程,推动重大基础设施、重人人当项目提速提效。突落发当转型,统筹整合各类资金2.73亿元,支持化解过剩产能,推动工业稳增长调结构,增进主导家当做大做强,传统家当转型升级,新兴家当、现代服务业加快发展。突出立异驱动,筹集资金0.85亿元,支持科技研发平台建设、科技结果转移转化和“双高”企业培育,加大高条理人才培养和引进力度,为家当转型、企业立异提供技术和人才支撑。二是支持实体经济发展。落实减税降费政策,全市共计减免和缓征税收26.34亿元,有效降低企业成本。出台百亿龙头企业和万家小微企业创业立异发展扶持政策,培育壮大龙头企业,巩固和提升小微双创示范结果,增强市场主体活力。全市累计落实住房公积金“公转商”财务补贴资金0.19亿元,发放“公转商”贷款26.18亿元,支持房地产平稳健康发展。强化财银合作,引导金融加大服务实体经济力度。三是推动城乡协调发展。统筹资金11.07亿元,保障打好“城市双修”和市区“和谐征迁”攻坚战;支配8.39亿元专项债券资金,用于棚改和土地贮备,推动市区基础设施建设和社会事业发展;筹集资金3.76亿元,支持园区建设,增强市区经济发展后劲。市本级支配支农专项1.17亿元,向上争取涉农资金30.15亿元,重点支持现代农业家当、农村饮水平安、农村“茅厕革命”、农村公路、土地综合整治,以及深化农村综合改革、林业改革和农村土地“分权分置”改革;落实一事一议财务奖补资金1.46亿元,推进乡村振兴示范村和美丽乡村建设。

          2.有效聚财,内集外争壮实力。面对减税降费政策影响,各级加强征管服务,主动争取支持,努力聚财增收,壮大财务实力。一是着力组织收入。落实300家重点税源企业联系制度,强化对重点企业、重大项目、重点税源的跟踪服务、政策指导,积极稳妥做好非税收入职责划转工作,确保税收和非税收入稳定。全市一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入均超额完成调剂预算目标,分别占预算调剂数的106.24%和105.95%,全市和市本级税性比重较2017年分别提高4.08和3.76个百分点。二是鼎力向上争取支持。全市共争取上级各类转移支付和专项补贴资金156.22亿元,比上年增长5.75%。争取地方政府债券资金64.89亿元(其中:新增债券53.05亿元,置换债券11.84亿元),年可节约利息支出超2亿元。中央下达第一、二批山水林田湖草项目补贴资金6.35亿元,通过争取省上调剂配套比例,项目实施期可多获省级补贴8.54亿元。三是积极盘活财务存量资金。加大财务资金整合统筹力度,清理各领域沉淀的财务资金,市本级盘活结转结余资金1.1亿元,全部调剂用于急需的民生事业和其他领域。

          3.精心管财,打好三大攻坚战。坚持管财有道,统筹财力,精准聚焦,靶向发力,全力支持打好三大攻坚战。一是进一步防范化解政府债务风险。完善政府债务风险防控、应急处理和隐性债务化债机制,落拭魅债务管控主体责任,坚决遏抑隐性债务增量,加强政府债务预算管理,妥善化解隐性债务存量,规范举债融资。按2018年债务指标口径初步测算,2018年债务率进一步下降,市本级和部分县(市、区)预计将退出政府债务风险预警或提示。二是推进精准脱贫攻坚。多渠道筹集财务扶贫资金4.66亿元,支持国家扶贫改革试验区建设,推动扶贫造福工程易地搬家、家当、就业、金融、健康、教育、低保兜底等综合扶贫政策落实,开展扶持村级集体经济发展试点,增进贫困村特色家当扶贫、村财增收。推动市县乡三级扶贫资金在线监管系统试运行,实时监控资金的流向、流量、流速。三是加大污染防治力度。全年筹措资金21亿元,推进山水林田湖草生态掩护修复试点工程实施;积极争取重点流域专项资金6.38亿元,增进流域生态掩护、污染治理,生态环境连续改善;统筹整合综合性生态掩护赔偿资金,加大对重点生态掩护区域赔偿力度。

          4.合理用财,补齐短板惠民生。坚持新增财力向民生事业倾斜,着力保基本、兜底线、补短板、促公平。2018年,全市民生支出234.77亿元,占一般公共预算支出的比重为79.18%。一是加快社会保障体系建设。市本级一般公共预算支配1.99亿元,弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口,确保机关事业单位离退休人员养老金发放到位。提高机关事业单位、企业退休人员养老金和城乡居民基础养老金标准,全面实现城乡低保标准一体化。筹集资金0.64亿元,落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。围绕“稳就业”,支配就业专项资金1.34亿元,重点支持高校卒业生、农民工、建档立卡贫困劳动力等群体就业创业。统筹4.6亿元,支持保障性安居工程建设。筹集资金0.35亿元,支持全国居家和社区养老服务改革试点工作。二是鼎力推进医改。争取省上分配世行贷款0.82亿美元,支持我市医改和医疗补短板。推行医保基金打包支付和C-DRG收付费改革,将17种国家谈判抗癌药品纳入医保目录。将基本公共卫生服务人均补贴标准从50元提高到55元,城乡居民医保人均补贴标准从450元提高到490元。在全省率先推行精准扶贫医疗补贴新政,实行建档立卡贫困人口个人自付300元封顶。实施大病患者第三次精准补贴,全市合计补贴0.14万人、0.4亿元。三是支持教育发展。落实义务教育“两免一补”经费1.97亿元,及时兑现高校、中职和高中国家奖助学金及免学费资金0.44亿元。筹措资金2.25亿元,推进义务教育软弱学校改造、中小学扩容和校安工程建设。落拭魅正向激励,累计支配0.11亿元,用于市属学校班主任津贴、培优补差、教学质量考评和名师名校长及学科带头人奖励。四是提升文体事业。筹集资金0.33亿元,推进地方公共文化服务体系建设和重大文化家当项目建设,巩固提升全国文明城市创建结果。加大资金保障力度,支持搞妥省第九届少数民族传统体育运动会和市第十届老年人体育健身运动会。五是立异社会治理。支配综治和平安建设经费1.09亿元,完善社会治安防控体系,保障扫黑除恶专项奋斗顺利实施,进一步提升“平安三明”建设水平。支持司法、监察体制改革,做好人员经费划转工作,增进转隶工作到位。

          5.依法理财,规范管理提绩效。坚持依法、规范、高效的理财理念,推动管理体制机制立异,进一步提高财务运行水平。一是主动接受监督。自觉接受人大依法监督、政协民主监督,及时向市人大及市人大常委会申报预算调剂方案、人大决议审议意见落实情况,扎实做好建议提案解决工作,切实把意见建议吸纳转化为财务政策办法。抓好审计问题整改,规范预算编制执行。二是严控“三公”经费。认真落实厉行节约的各项规定,对市直部分“三公”经费预算进行审核和控制,“三公”经费继续呈下降趋势。出台差旅伙食费、市内交通费管理方法和市直机关办公用茶开支标准,严控行政成本。三是提升预算绩效。健全预算绩效管理制度,建设预算绩效管理信息化系统。市本级专项资金全部编制绩效目标,实现绩效目标全覆盖。建立专项资金使用绩效评估机制,对全部465个专项、11.65亿元财务资金进行绩效监控评估。稳步扩大绩效评价范围,基本实现预算单位全覆盖。四是优化财务服务。落实打造“六最”营商环境、“放管服”等改革要求,制定《强化财务服务优化营商环境助力高质量发展工作方案》,从提高预算执行、资金拨付效率入手,着力买通财税政策落实“最后一公里”。建设政府采购网上超市,推进政府采购业务在线运行全覆盖,让信息多跑路、让服务对象少跑腿,进一步提高财务服务保障水平。五是强化财务监督。深入开展会计信息质量检查、财务收入质量检查、“1+X”专项督查和财务扶贫领域监督执纪问责等专项工作,进一步严肃财经纪律。印发《关于做好市级机构改革有关国有资产管理工作的通知》,规范机构改革期间国有资产管理,保障国有资产平安。强化财务投资评审,完成91个预、决(结)算项目评审,送审金额11.42亿元,审减金额1.35亿元,审减率达11.86%。

          在肯定造诣的同时,我们也看到当前财务工作中存在的问题和不足:财务收入增速趋缓,连续增长压力加大,收支矛盾仍较为突出;政府债务虽然控制在省定限额范围内,但个别县(市、区)到期应了偿的政府债务过于集中,偿债压力加大;财务资金使用效益有待提高,绩效管理的广度深度不足,预算绩效激励约束作用不强,财务资源配置效率有待提高。对此,我们高度重视,将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的办法,努力加以解决。

          二、2019年预算草案

          2019年我市财务预算支配的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市委九届八次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,坚持高质量发展落实赶超,加力提效实施积极的财务政策,进一步加大减税降费力度,着力培植财路,优化支出结构,牢固树立过“紧日子”思想,突出保障重点,全面实施绩效管理,积极防范政府债务风险,增强财务可连续性,为把三明建设成为绿色发展的先行区、家当转型的集聚地、深化改革的排头兵、区域协同的桥头堡、宜居宜业的生态城提供财力支撑。

          依照上述指导思想和全市经济社会发展预期目标,综合考虑各种收支增减因素,根据积极稳妥的原则,对2019年全市及市本级预算支配如下:

          (一)一般公共预算

          全市一般公共预算总收入代编预算1,731,600万元,比上年实际完成数增加74,506万元,增长4.5%。其中:全市地方一般公共预算收入代编预算为1,108,700万元,比上年增加32,280万元,增长3.0%。地方一般公共预算收入加预计转移性收入886,937万元、上年结转收入234,558万元、调入资金199,656万元、调入预算稳定调节基金132, 746万元,全市收入总计2,562,597万元。依照收支平衡、略有节余的原则,支配全市一般公共预算总支出2,328,039万元。

          市本级一般公共预算总收入预算为475,600万元,比上年实际完成数增加20,478万元,增长4.5%。其中:市本级地方一般公共预算收入预算为261,200万元,比上年增加7,600万元,增长3.0%,地方一般公共预算收入加预计转移性收入205,596万元、上年结转收入85,882万元、调入资金32,300万元、调入预算稳定调节基金25,663万元,市本级收入总计610,641万元。支配市本级一般公共预算总支出524,759万元。

          (二)政府性基金预算

          全市政府性基金收入代编预算为672,000万元,比上年实际完成数减少142,239万元,下降17.47%;全市政府性基金支出代编预算为494,639万元,比2018年初预算代编数增长7.31%。

          市本级政府性基金收入预算为197,083万元,比上年实际完成数减少13,153万元,下降6.26%;市本级政府性基金支出预算为168,618万元,比上年调剂预算数下降44.94%。

          (三)国有资本经营预算

          全市国有资本经营收入代编预算为14,900万元,加上年结转130万元,全市国有资本经营支出代编预算为15,030万元,昔时收支平衡。

          市本级纳入国有资本经营预算的企业有79户,比上年增加3户。市本级国有资本经营收入预算12,147万元,支配支出12,147万元,昔时收支平衡。

          (四)社会保险基金预算

          全市社会保险基金收入预算为375,662万元,比上年增加26,150万元,增长7.48%。全市社会保险基金支出预算为402,889万元,比上年增加35,724万元,增长9.73%。

          其中:市本级统筹的机关事业单位养老保险基金收入预算为24,555万元,同口径比上年增加62万元,增长0.25%。支出预算为56,687万元,比上年增加9,757万元,增长20.79%。收支相抵缺口32,132万元,通过动用上年结余和一般公共预算支配专项弥补。

          以上收支项目,请各位代表参阅相关大会文件。

          总体来看,做好2019年财务工作有利条件不少,但仍面临一些困难和问题,经济运行稳中有变,下行压力加大,新的减收增支政策还将出台,财务改革和保障任务仍然十分繁重,财务收支形势较为严峻。收入方面,制约财务增收的不确定性因素依然较多,中央出台更大规模的减税降费政策,将对财务增收发生较大影响,同时2018年钢材、水泥、化工和采矿业税收高增长形成了较大基数,税收增长有一定难度,预计2019年财务收入只能坚持“微增长”。支出方面,财务刚性支出赓续增加,加上推进供给侧结构性改革,在当前国家加大对地方政府债务管理的配景下,不仅要保障打好三大攻坚战、民生改善、重要领域改革等资金需要,还要化解地方政府隐性债务,这些都需要增加大量支出。2019年全市和市本级的财务收支面临着巨大的压力。

          2019年,市本级财务预算遵循“量力而行、精打细算、全面推进预算绩效管理”的原则来支配,牢固树立过“紧日子”的思想,严格控制和压减一般性支出,除保障人员工资待遇及落实中央、省、市重大决策安排外,原则上不新增加支出。依照以上原则,今年市本级财务优先保障以下重点支出:一是保工资、保运转。一般预算支配资金17.28亿元,用于保障人员经费和单位正常运转。二是补短板、保民生。筹集资金23.08亿元,全面落实各项民生和社会事业发展政策。其中:支配5.33亿元,用于离休干部、城镇企业职工、机关事业单位参保退休干部及城乡居民养老保险等社会保障支出;支配11.86亿元,继续支持医疗卫生体制改革;支配0.41亿元,支持保障性安居工程建设;筹集0.3亿元,用于市区公共交通事业发展;统筹土地基金5.18亿元,用于完善市区基础设施、推动城市建设发展。三是促改革、保发展。统筹支配1.07亿元,支持转方式、调结构、增财路。其中,支配企业发展专项资金0.46亿元,第三家当发展资金400万元,文化家当发展资金0.1亿元,旅游家当发展资金800万元,重点项目前期经费和总部经济发展800万元,农业家当化专项0.16亿元,商贸专项480万元,优先支持财路建设项目;支配人才工作专项经费0.1亿元,支持人才聚集。四是防风险、化债务。统筹支配4.17亿元用于消化政府隐性债务和项目还本付息支出。

          三、攻坚克难,加力提效,全面完成2019年预算任务

          2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、推进高质量发展落实赶超的关键之年,做好财务工作意义重大。我们要依照市委决策安排,解放思想,积极作为,奋力进取,确保完成好各项目标任务。

          (一)着力推动高质量发展。统筹引导各类资金、资源向重点项目、实体经济等重点领域聚集,为增强经济活力和巩固发展基础提供支撑和保障。一是保障重点项目。强化财务资金政策的导向作用,深入开展“五比五晒”项目竞赛活动,推动更多大项目好项目生成落地,增强经济社会发展后劲。争取并用好政府债券资金,着力保障“城市双修”、“和谐征迁”攻坚行动顺利推进,进一步提升城市功能、改善人居环境。积极向上争取政策和资金支持,推进快速铁路、高速公路和国省干线建设,进一步改善区域交通环境。二是支持实体经济发展。落实立异驱动发展战略,支持科技研发平台建设和高新技术企业发展,继续实施“海纳百川”人才计划,为企业立异发展提供更加有力的支撑。打造双创升级版,推动小微企业发展提质增效,加快培育经济发展新动能。加大住房公积金“公转商”财务补贴政策力度,增进房地产市场平稳健康发展。落实民营企业健康发展政策办法,支持民营经济发展。支持深化金融改革,引导金融服务实体经济。继续落实减税降费政策,进一步减轻企业和社会负担。三是推进乡村振兴。坚持把农业农村作为财务支出的优先保障领域,立异农村基础设施和公用事业投融资体制机制,吸引社会资本介入乡村振兴,着力构建多元化乡村振兴投入格局,支持农村人居环境整治、“四好农村路”、村级组织运转保障、村集体经济发展、村级公益事业建设等乡村事业发展。四是支持生态文明建设。深入开展山水林田湖草生态掩护修复试点工程,加快生态环境治理和掩护。推动资源节约和减排降碳,集中力量打好大气、水、土壤三项污染防治“攻坚战”。完善生态公益林赔偿制度。

          (二)着力培植壮大财路。完善政策激励办法,千方百计做大财路规模,做优财路质量,做强财务实力。一是深入实施“一十百千万”工程。落实培育百亿龙头企业、千亿家当集群和扶持万家小微企业发展办法,推动更多企业成为“金娃娃”,发展壮大主体财路。二是增强市区经济活力。优化财税服务,支持三钢打造千亿集团,巩固和提升支柱税源。推动市属国有企业资产重组和资源整合,支持企业集团做大做强做优,加快成长为市区骨干税源。立异财务支持方式,推动园区发展,培育市区后续财路。三是支持总部经济发展。落实总部经济扶持政策,强化对重点企业的跟踪服务、政策指导,鼓励龙头骨干企业做大做强现有总部,争取明商回归,吸引央企和大型民企在明设立区域总部,靠前做好跨地区经营企业的税源服务,增进财路集聚。四是推动新兴家当倍增。完善财务奖补政策,发挥新兴家当基金的引导带动作用,推动稀土、石墨(烯)、氟新资料、生物医药四个资源型战略性新兴家当加快倍增,形成新的税源增长点。五是盘活土地资源。加强土地资源节约集约利用,加大量而未供用地及闲置土地处理力度,积极盘活园区存量土地。科学合理支配,有序供应土地,坚持土地市场平稳运行,增加土地出让收入。

          (三)着力保障和改善民生。调剂优化财务支出结构,重点保障扶贫攻坚、社保、医改、教育、文化、社会治理等民生方面的资金需求。一是打赢精准脱贫攻坚战。连续加大财务投入,推进国家扶贫改革实验区建设,精准实施扶贫项目,支持打好家当、就业、教育、健康扶贫和住房平安保障等五大战役。二是完善社会保障体系。稳步提高城乡低保等社会救助、养老金等社会保险待遇、抚恤优待标准。支持国家居家和社区养老服务改革试点城市建设,发挥财务补贴资金“撬动”作用,增进养老服务增加供给、改善质量。全面落实失业保险基金稳岗补贴政策,增进就业创业。三是连续深化医改。着力健全公立医院政府投入机制,逐步完善“总医院”运行机制,深化医保基金打包支付和C-DRG收付费改革,支持把更多救命救急的好药纳入医保。四是支持搞妥公平优质教育。支持实施公办幼儿园、城区中小学扩容等工程,支持职业教育产教融合校企合作,支持高等教育内涵式发展,提高教育发展水平。五是推动文体事业发展。加大公共文化建设投入,进一步提高公共文化服务供给水平,支持搞妥第七届秒速时时彩运动会。六是强化社会治理。做好机构改革部分经费保障工作,支持机构改革有序推进。继续做好扫黑险恶专项奋斗经费保障,赓续深化司法体制综合配套改革,加大公共平安经费投入,支持食品药品监管,推动形成有效的社会治理,协同推进更高水平“平安三明”建设。

          (四)着力深化财税体制改革。把深化改革作为强大动力,着力立异,重点突破,加快建立现代财务制度。一是深化预算管理改革。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,整合预算资源,优化资源配置。严格执行市级财务专项资金管理方法,对支持方向和用途相同相近的部分专项资金进行整合,盘活存量资金,集中用于支持高质量发展。进一步加快财务支出进度,保障重点领域支出。二是推进国库管理改革。全面完成财务管理一体化信息系统建设和推广运用目标,建立覆盖各级财务的预算执行动态监控体系。依照“放管服”要求,简化单位用款计划的审批、资金拨付流程,缩短拨款时限,提高拨款效率。三是做好财务体制和税制改革前期准备工作。密切跟踪中央与地方收入划分方案、省以下财务体制调剂进展,开展前瞻性研究,提出政策建议。关注个人所得税改革动态,积极跟进房地产税、耕地占用税等税种的立法进程,做好改革准备工作。

          (五)着力提升财务管理水平。着眼财务工作新形势和新要求,赓续夯实财务管理基础,健全长效机制,提升财务运行绩效。一是防范化解债务风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制。落实隐性债务消化计划,统筹资金积极消化隐性债务。落实防控政府债务风险工作方案,争取专项债券资金,优化债务结构,缓解政府支出压力,着力优化政府债务指标,确保不发生区域性风险。二是全面实施预算绩效管理。依照“花钱必问效、无效必问责”的要求,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对绩效目标实现水平和预算执行进度实行“双监控”,推动开展整体绩效自评和重点绩效评价。强化绩效评价结果刚性约束,加快建立绩效评价结果与预算支配和政策调剂挂钩机制。三是加强财务监督。连续推进“1+X”专项督查工作,注重改进督查方式,调动多方力量介入检查,加强部分之间信息共享,强化结果运用。完善扶贫领域联合监督检查工作机制,积极做好扶贫资金在线监管系统升级优化工作。强化财务投资评审,进一步提高财务资金效益。

          各位代表,做好2019年财务工作任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下,在市人大的依法监督和市政协的民主监督下,坚定信心,迎难而上,锐意改革,砥砺奋进,发挥好财务护航高质量发展落实赶超的作用,为奋力推进新时代新三明建设作出新的更大的贡献!

        附件下载

        相关链接

        姓      名: * 电子邮箱: *
        信件题目: *
        信件题目: *
        验 证 码: *
        秒速时时彩-首页
        秒速时时彩-首页

        1. <tfoot id="fcTcPE34u"><center id="fcTcPE34u"></center></tfoot><pre id="fcTcPE34u"> <ul id="fcTcPE34u"><style id="fcTcPE34u"></style><blockquote id="fcTcPE34u"></blockquote></ul></pre><ins id="fcTcPE34u"><ul id="fcTcPE34u"></ul></ins>

                •  

                    <b id="fcTcPE34u"><noscript id="fcTcPE34u"></noscript></b>
                         
                         

                        1. <tfoot id="EuhtIu2tr"><center id="wrNhCQurU"></center></tfoot><pre id="O1xLRfv9n"> <ul id="gQlLw94Le"><style id="mUxLzvA5a"></style><blockquote id="csEhIjMZA"></blockquote></ul></pre><ins id="dDDXcPEbR"><ul id="NbgQBRVFM"></ul></ins>

                                •  

                                    <b id="QzZ1aka8X"><noscript id="jdA7Ijkma"></noscript></b>
                                         
                                         

                                        1. <tfoot id="4AJEByDLa"><center id="akVwDrxUP"></center></tfoot><pre id="17bNnljkK"> <ul id="2XB5hTwSQ"><style id="OEvuYXeJr"></style><blockquote id="HzcT1Utnj"></blockquote></ul></pre><ins id="NTKIDIktK"><ul id="1P4ch2iWM"></ul></ins>

                                                •  

                                                    <b id="igsOZ3zSG"><noscript id="zSVG06R2S"></noscript></b>
                                                         
                                                         

                                                        1. <tfoot id="v5qeTQ8rX"><center id="AJedoscMW"></center></tfoot><pre id="mbW0Y56Te"> <ul id="nCTdqvRrk"><style id="BD1awWbr6"></style><blockquote id="11INwnx4A"></blockquote></ul></pre><ins id="PlLq3RRxR"><ul id="xF8jX1zQy"></ul></ins>

                                                                •  

                                                                    <b id="mFROZhOBT"><noscript id="MISfG4vYD"></noscript></b>